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決算説明会資料 | サッポロホールディングス

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Academic year: 2018

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(1)

バRデ ャttル:オオwww.saルルリロリャリlミヤラモs.ュル

キカガク年ガガ⽉グ⽇

(2)

目次

ㄮ. 年度 第 四半期 トピッ ス

ㄯ. 年度 第 四半期 決算概況

参考資料:

キカガク年度 第3四半期 決算補⾜ 事業別概況

中期経営計画 キカガク年-キカガケ年

(3)
(4)

年度 第 四半期 トピッ スㄥ ㄦ

国内酒類事業

国内酒類事業

ガエ ⽉累計:ビ 類 ビ 発泡酒 新 販売数量 前期⽐ガカギ%

総需要 前期⽐98%

※世界初<糖質カ 体カ.カカ> 新 キカガ3年ケ⽉ 新発売 本年7オガグ <発泡酒> し 再発売 : 極フダRナ 7⽉〜9⽉計画通 推移

ガ〜ケ⽉ 新 合わせ 累計ククグ万函 ⼤瓶換算 キカガク年計画ググカ万函 変更 し

〜 ⽉累計売上数量 前期⽐ ビ 発泡酒 新 合計

ヱビ ン 合計 中元 限定商品 好評 9⽉ 琥珀ヱビ 発売し前期⽐ガカク%

キ⽉ ⻨ ホッ ハャム モリlミ 順調 推移 9⽉ ⻨ ホッ <⾚> 発売

7⽉ 再発売し 発泡酒 極フダRナ 引 続 好調 ヱビ ン ⻨ ホッ

牽引しビ 類全体

<基軸 状況>

ガ〜9⽉累計売上数量 前期⽐ 発泡酒+新 合計

発泡酒

(5)

国際事業

国際事業

売上数量前期比 1314SLEEMAN 104% 99% カ 総需要

97% 程度

98% 程度

ン社

 商品 価格競争激化 中 前期実績 下回

総需要 前期⽐ 上回 実績

 ガエゴ⽉累計: ガカク% ゴ7%

 ⽉以降 値下 商品

売上減少 下 ⽌

<サッ A社 ⽶国 >

 ⽉ ⽉ 寒波 影響 配送遅延 影響 前期⽐コ7%

 ク〜ゴ⽉ 配送遅延 解消 前期⽐ ガカケ%

 〜ゴ⽉累計 前年並

売上数量前期比 1314年 USA社 107% 100% ガエ9⽉

サッ A:現地通貨売上⾼ィ連結消去前 推移 ガエ9⽉ ガエ9⽉ ン:現地通貨売上⾼ 連結消去前 推移 ガエ9⽉

※サッ 除く

※サッ

<北⽶>

販売数量 輸出除く ~ ⽉ 前年⽐ %

<ベ

ベ 国内

前年ク⽉ 酒税増税前 3⽉ 仮需 反動 あ ク⽉以降

⼤ 販売数量 伸⻑ ギQ累計 前年同期⽐ガギ9%

 確⽴ 販路拡⼤ 販促費積極投⼊ 継続

周辺国へ 輸出 順次展開 ゴ⽉末現在 ガキ 国 地域へ輸出

A 加盟国ガカケ国中 コケ国へ 展開

<サッ

ン ン⼯場⽸ ン>

(6)

年度 第 四半期 トピッ スㄥ ㄦ

国内飲料 販売数量 前年 猛暑 対し本年 天候不順 前年⽐97% 総需要99%

ン 好調 ン⾷品 引 続 堅調

海外飲料 拠点 国内 輸出 順調 売上 伸 し 売上⾼前年⽐ガガケ%

国内飲料 ⾷品 〜9⽉累計売上数量 前期⽐

食品ヷ飲料事業

食品ヷ飲料事業

統合 年⽬ ッ サッ &ビ ッ 社 :売上⾼微増 営業利益前年並 推移

※総需要 出典: SRツ Sト CパS 業態計

⾷品市場 当社定義 市場 キカガク年 ⽉〜キカガク年 ⽉ 累計販売⾦額前年⽐

オガ 年間計画7グ万函 対し新発売

累計実績ケカ万函

< ッ ⼯場竣⼯>

ガカ⽉ 製造開始

⽣産能⼒:ケカカ万函オ年

世界的 信頼 あ

認証取得

<新製品 栄養サ

 新⼯場稼働 ⽣産能⼒増強

 国内 茶系飲料 維持拡⼤

 以外 展開国 浸透加速

飲料事業 海外 : ッ コ ョン ン

(7)

全店売上 銀座 新橋 基幹店舗 ⼊居ビ 再開発 伴い減収

既存店売上 ⽉ ⼤雪 8⽉ 天候不順 あ エ ⽉ 前年並

9⽉ 新業態 BIダR テダデデダR ビ 東京 ほ 銀座 ン 業態 新規

外食事業

外食事業

ガエ9⽉既存店売上 前年⽐ガカカ% 本年建替え 休業中 銀座グ丁⽬ 新橋店除く

昭和9年 ガ9ギク年 竣⼯当時 銀座

<周年記念 感謝祭 >

⽉:現存す ⽇本最古 ビ ホ

改築 し

ビ ホ ン銀座七丁⽬ 銀座

創建 周年

⽉: ビ ホ ン狸⼩路店 札幌

開業 周年

新業態ビ ホ BIダR テダデデダR

東京

(8)

年度 第 四半期 トピッ スㄥ ㄦ

既存物件 取組

保有不動産 適正価値実現 既存物件 推進

<恵⽐寿

 本年開業キカ周年 機 収益⼒向上へ 取 組

• 利便性向上 加え 災害時 ⾮常⽤発電設備増設 含 事業継続 意識 恵⽐寿全体 街 魅⼒ 向上 商業 飲⾷施設

• ⾮常⽤発電設備 増設⼯事 3⽉完成

• 地下キ階飲⾷ ク⽉ ⼤型⾼級 開店 合わ 共⽤部分 改装

⽉末⼤型 賃貸契約終了 後継 年内完了予定

<銀座 恵⽐寿地区再開発>

星和恵⽐寿ビ 跡地 恵⽐寿 竣⼯

• キカガク年 ⽉3カ⽇ ⼯期 含 計画通 満室稼働 竣⼯

• 地下ガ階ケ階建⇒地下ガ階ガキ階建 延床⾯積ガカェクカカ㎡ ⇒ガグェク9ケ㎡

• 省 ネ 免震構造 ⾮常⽤発電7キ時間対応 安全 環境性能 ビ

銀座ク丁⽬交差点 位置す サッ 銀座ビ 再開発

• 地下ク階ガカ階建⇒地下 階ガガ階建 延床⾯積クェキギキ㎡⇒7ェカ8キ㎡

• 年 ⽉ 竣⼯ 向 年 ⽉ 解体 着⼯

• 外観 決定 銀座 活性化 賑わい 創出 寄与 複合商業施設

不動産事業

不動産事業

恵⽐寿

サッ 銀座ビ 建 替え後 恵⽐寿

(9)

戦略投資の進捗状況ㄥ支払ベヸスヷ経常設備投資含むㄦ 戦略投資の進捗状況ㄥ支払ベヸスヷ経常設備投資含むㄦ

<設備投資 料>連結合計 約 億円

有形固定資産 無形固定資産 料 等

<主 内訳>

千葉⼯場 極フダRナ⽣産対応 国内酒類 約 億円 名古屋⼯場 増築関係 ⾷品 飲料 約 億円 群⾺⼯場 太陽光発電 ⾷品 飲料 約 億円

⼯場 建築 ⾷品 飲料 約 億円

恵⽐寿 建築 不動産 約 億円

恵⽐寿 不動産 約 億円

料 ⾷品 飲料オ他 約 億円他

他投資>連結合計 約 億円

⻑期前払費⽤ 投資有価証券 ⽀払補償 等

<主 内訳>

⻑期前払費⽤ 国内酒類オ⾷品 飲料 約 億円 投資有価証券等 約 億円

銀座ビ ⽀払補償 約 億円

+ <キカガク年ガ〜 ⽉ 戦略投資実績 合計>

⽀払ベ 経常設備投資含

億円

格付けの状況 格付けの状況

<JCR 格付 >

 キカガク年 ⽉ ⽇現在:Aエ 安定的

<RァI 格付 >

 キカガク年 ⽉ ⽇現在: BBB+ 安定的

<低コ 実現>

 キカガ3年ガキ⽉ 7年普通社債ガカカ億円 カ.ケガク% 低⾦利 起債

 キカガク年ゴ⽉ 年普通社債ガカカ億円 カ.ギカ8% 低⾦利 起債

長期戦略投資の方向性 長期戦略投資の方向性

引 続 成⻑ ⽬指し 積極的 成⻑戦略投資 実施

キカガキ年 キカガケ年 戦略投資規模 し ガェグカカ億円〜 キェカカカ億円 基本的 営業 積 上 想定経常設備投資 戦略投資規模 約半分

– キカガキ年戦略投資実績:約ケグ7億円 – キカガ3年戦略投資実績:約キ3グ億円

キカガク年戦略投資計画:約ギギ9億円 年初計画 内訳 設備投資キギキ億円 他 投資ガカ7億円

(10)

. 年度 第 四半期 決算概況

. 年度 第 四半期 決算概況

(11)

単位:億円

売上⾼:対前年 増収

国内酒類事業サビ 類 売上数量 前年同期

⼤ 上回 あ 増収

⾷品 飲料事業:国内⾷品 飲料 売上数量 前 年⽐微減 海外飲料 伸⻑ 増収

営業利益:対前年 減益

前年 下回 計画 上回 推移

国内酒類事業:販促費投⼊ あ 増収効果 上回 増益

国際事業:北⽶ 価格対応 ベ 構築投資 減益

不動産事業:再開発物件 不稼働期間中 賃料 減 減収

当期純利益:対前年 減益

特別利益:前年 投資有価証券売却益3グ億円

減少 要因

特別損失:本年 銀座ビ 再開発 伴う 解体 撤去費⽤等 億円計上 本年 極Z 税率適⽤区分

⾃主的 修正申告 伴う酒税 納付額 差額 億円計上

要因

キカガ3年度

実績 キカガク年度実績 前期⽐額/率

国内酒類事業 ガェゴグ3 キェカクカ コ7 ク.グ%

国際事業 3ケキ ギ7カ 7 キ.キ%

⾷品 飲料事業 ゴグゴ 97ケ ガケ ガ.7%

外⾷事業 キカキ ガ99 ▲3 ▲ガ.7%

不動産事業 ガケコ ガケキ ▲グ ▲3.ク%

他事業 クコ クク ▲ク ▲コ.3%

連結売上⾼ 3ェケゴグ ギェ79ギ ゴコ キ.7%

償却前営業利益 ガキク ガガガ ▲ガ3 ▲ガカ.コ%

国内酒類事業 ググ グ9 コ.カ%

国際事業 北⽶他

ガカキ3

▲ガ3

▲カガケ

▲ガケ

▲ガガ▲コ

▲3

▲33.グ%

⾷品 飲料事業 ▲ガグ ▲ガキ

外⾷事業 ▲ガ ▲グ7.7%

不動産事業 ケ7 ケキ ▲グ ▲7.コ%

他事業 コ3.グ%

全社 ▲キ7 ▲キ9 ▲ガ

連結営業利益 ゴク 8キ ▲ガガ ▲ガキ.キ%

連結経常利益 ココ 7ケ ▲ガキ ▲ガ3.グ%

連結四半期純利益 グク ▲ケケ ▲ガキカ

(12)

参考 年度 第 四半期 決算補足ㄥ事業概況ㄦ

参考 年度 第 四半期 決算補足ㄥ事業概況ㄦ

※各事業 採算状況 <決算短信補⾜説明資料> 参照く

(13)

前期⽐

キカガ3年度 キカガク年度 増減額 増減率 売上⾼※ ガェゴグ3 キェカクカ コ7 ク.グ%

営業利益 ググ グ9 ク コ.カ%

単位:億円

売上⾼ 類合計 販売数量 前期⽐ガカギ% 伸⻑し 加え ワ ン 焼酎 Rハタ 増収し 前期 上回 販促費投⼊後 増収効果⼤ く 営業利益 増益

業績ハイライト 業績ハイライト

事業計画のポイント:取組状況 事業計画のポイント:取組状況

※売上⾼:酒税込

 男梅 ワ 価格別 ョ 商品

引 続 好調 推移 販売数量 前期⽐ガ7ク% ⼤ 伸⻑

 RTタ 前期 上回 順調 推移

ィ モ 中⼼ ⽸商品 セプガコゴ 展開

ィ モ 中⼼ 瓶商品 セプキ3カ 展開

 男梅 ワ 販売計画 ⼤ 上回 推移

• 3グカml⽸ セプガケカ 展開 グカカml⽸ セプキガ7 展開

 商品 ワ @¥ガケカ

※価格 い 参考⼩売価格 税抜

 輸⼊ワ 国産ワ 合計 売上⾼ 前期⽐ガ11%

 輸⼊ワ : 好調

 国産ワ : 好調 新製品 好調 推移 販売計画 上⽅修正

ワ ン

世界ドナ.ガ 等 ィ ャ 社 業務提携契約

売上⾼ 前期⽐100%

家庭⽤ 業務⽤ 積極的 展開 引 続 推進

洋酒

 売上⾼ 前期⽐ガガキ%

 甲類⼄類混和 芋焼酎 い ⻨焼酎 い 伸⻑

焼酎

 ワ RTS 投⼊ 順調 滑 出

a y to rv

<ビ 類以外 取組 >

(14)

国際事業

価格競争 激化 ガ⽉ キ⽉ 寒波 影響 減収し 数量ベ 前年並 回復 現地通貨

減収 通貨影響 増収

営業利益 北⽶ ベ 販促費投⼊ 減益 業績ハイライト

業績ハイライト

単位:億 前期⽐

キカガ3年度 キカガク年度 増減額 増減率

売上⾼ 3ケキ ギ7カ 7 キ.キ%

営業利益北⽶他

ガカキ3 エガ3

エカガケ エガケ

エガガエコ エ3

エ33.グ%

⽶国 >

⽶国最⼤⼿ニB グガ%出資

北⽶市場 飲料事業 業績 堅調 推移 事業計画のポイント:取組状況

事業計画のポイント:取組状況

< ン

 連携 家庭⽤市場 ベ 産ビ 販路拡⼤

販売⽬標キカガク年約ガグ万函 3ググmlげキク本換算

⽇本ビ ドナ.ガ ⽬指

キカガク年実績:前年並 推移

<韓国>

 キカガキ年ガ⽉ 提携 乳業社 低脂肪乳 珈琲等 韓国 ガカカ%⼦会社 酒類販売会社 ビ 社 株式ガグ%取得 韓国 お 価値 商品販売体制強化

持分法⾮適⽤関連会社

販売⽬標キカガキ年3コ万函 :販売実績クキ万函⽬標達成 3グカmlげキク本換算

販売⽬標キカガグ年ガグカ万函 3グカmlげキク本換算

輸⼊ ドナ.ガ ⽬指

キカガク年実績:前年⽐キ桁増 実績

< セ

 契約 社 市場 ェ 3位 市場 ェ

ガ7.3% キ位 通 市場 参⼊

 キカガキ年 本格展開 ⽇本ビ ドナ.ガ ⽬指

販売⽬標キカガキ年ガケ万函 :販売実績ガケ万函⽬標達成 3ググmlげキク本換算

販売⽬標キカガケ年グカ万函 3ググmlげキク本換算

キカガク年実績:前年⽐キ桁増 実績

北⽶ 除く ン社 A社

市場 除くベ

(15)

前期⽐

キカガ3年度 キカガク年度 増減額 増減率

売上⾼ ゴグゴ 97ケ ガケ ガ.7%

営業利益償却前 営業利益

エガグ グ

エガキ

キ カ

%

単位:億円

業績ハイライト 業績ハイライト

事業計画のポイント:取組状況 事業計画のポイント:取組状況

統合キ年⽬ 国内⾷品 飲料 前年微減 海外

飲料 ⼤ く増収し 売上⾼ 前期 上回

営業利益 統合後 効率化 コ コン 損失額 減少

■ 飲料 食品事業 国 : ポッカサッポ フ &ビバ ッ 株 除く:国 飲料、 モン食品、イン ン プ

業務⽤

⾃販機チャネ 万台体制

法⼈営業体制 強化

海外硬⽔

キカガク年ガ⽉

発売

男梅 取扱店 順次拡⼤

■ 外⾷事業 国内 :

 C店 体制 ⼀層 向上

 ⾼質新規店 展開拡充

 Cビ ネ ⼈材 育成 教育 研修体制 充実

■ 外⾷事業 海外 :

ッ ⾹港 店舗数キカガクオ ⽉末現在

直営: 店舗 C: 店舗 北海道 店 関東 店 東海3 店

関⻄キ 店 九州 店 四国 店

 店舗数 : 合計3 店 キカガクオ ⽉末現在

⾹港 店 店

(16)

外食事業

 国内酒類事業 :<ヱビ > 展開

• ガ⽉ ⻄新宿 ⽉ 上野 出店 ケ⽉末 ガク店舗 拡⼤

前期⽐

キカガ3年度 キカガク年度 増減額 増減率

売上⾼ キカキ ガ99 エ3 エガ.7%

営業利益 エガ エグ7.7%

既存店売上 9⽉累計 ガカカ.ガ% 回復傾向 あ

銀座 新橋 基幹店舗 ⼊居ビ 再開発 伴い ⻑期休業

あ 減収 営業利益 減収 若⼲ 減益

店舗展開状況

単位:億円

業績ハイライト 業績ハイライト

事業計画のポイント:取組状況 事業計画のポイント:取組状況

 キカガク年ガ〜 ⽉累計 閉鎖店:ガ7店舗閉鎖 国内

キカガク年 ⽉末店舗数:国内ガ8 店舗

~9月累計新規出店合計 店 国

キカガク年9⽉末店舗数: ン 店舗

銀座 ビ : 店舗

吉 : 店舗

洋菓⼦ : 店舗: 店舗

外⾷事業

キカガ3年

外⾷事業 譲受

⽂化 世界へ 東南

国際展開 推進 新規出店候補地 検討実施

 新業態 出店

⽉: ぶ ぶ&ワ 熟成旨⾁六 Rナテバ 東京 六本⽊

キカガク年ガカ⽉ 銀座

ン ン キ号店

銀座 キ号店 熟成旨⾁六 Rナテバぶ ぶ&ワ

(17)

サッ 銀座ビ 建 替え 伴う賃料減 前年⽐減収 減益

※不動産賃貸事業対象資産 概 都⼼ 区 下記物件 構成

前期⽐

キカガ3年度 キカガク年度 増減額 増減率

売上⾼ ガケコ ガケキ エグ エ3.ク%

営業利益 ケ7 ケキ エグ エ7.コ%

単位:億円

業績ハイライト 業績ハイライト

単位:億円 ガ3年ガエゴ⽉ ガク年ガエ9⽉ 増減 不動産賃貸事業

都内キギ区 グゴ ググ エク

他地区 9 エカ

不動産賃貸事業合計 ケコ ケク エク

不動産販売

他事業※ エガ エキ エガ

合計 ケ7 ケキ エグ

ガ3年ガエゴ⽉ ガク年ガエ9⽉ 増減 不動産賃貸事業

都内キギ区 コグ 78 エケ

他地区 ガグ ガグ エカ

不動産賃貸事業合計 ガカガ 9ク エケ

不動産販売

他事業※ エカ エカ エカ

合計 ガカガ 9ク エケ

営業利益

営業利益 ITIT

単位:億円 ダBIハタA 営業利益+減価償却費 算出

ガ : 階数 棟部分 稼働率 区画 記載

キ :ガカカ%持分 記載 当社持分 ⼟地ゴキキ㎡ 区分所有 建物コゴ.7キ% 共有持分

敷地⾯積 <公簿⾯積> 延床⾯積 <建築確認⾯積> 記載 再開発物件 稼働率 旧 ⾯積 新築物件 都内キ3区主 賃貸物件 敷地⾯積 延床⾯積 平均稼働率% 階数

恵⽐寿 グケェゴク3 キゴコェカカ7 コ7% 地下グ階付クカ階建

恵⽐寿 キェグゴケ ガグェクゴケ ※カ% 地下ガ階付ガキ階建

恵⽐寿 ガェグケガ ゴェガキケ ガカカ% 地下ガ階付7階建

渋⾕桜丘 ガェキカカ ゴェキケコ ガカカ% 地下ガ階付ガカ階建

サッ 銀座ビ ケクク 7ェカコキ ※ガゴ% 地下キ階付ガガ階建

銀座 ガェガガ7 ガガェクガガ ガカカ% 地下ガ階付ガ3階建

稼働率 ガ〜9⽉<期中平均 契約ベ 記載

保有賃貸⽤不動産含 益:キカガギ年ガキ⽉末時点約 , 億円

連結貸借対照表計上額 :約 , 億円 期末時価 : 約 , 億円

(18)

参考. サッポロ ルヸプ中期経営計画 年 年

参考. サッポロ ルヸプ中期経営計画 年 年

※キオガキ発表数値 キカガク年計画 変更し

キカガク年計画変更箇所:当期純利益 び当期純利益変更 連動す 数値

(19)

キカカケ年実績 キカガ3年実績 キカガク年計画修正後 キカガグ年計画 キカガケ年計画 新経営構想キカガケ年

連結売上⾼

※酒税込 クェ3グカ億円 グェカゴコ億円 グェ377億円 グェケ3カ億円 グェゴグカ億円 ケェカカカ億円 酒税抜 キェゴクカ億円 3ェゴグ3億円 クェ3カガ億円 クェグク3億円 クェコクク億円 クェグカカ億円 連結営業利益 コケ億円 ガグ3億円 ガグカ億円 ガゴグ億円 キ7グ億円

クカカ億円

償却前 コケ億円 ガゴ3億円 ガゴカ億円 キ3ク億円 3ガキ億円

連結経常利益 グコ億円 ガグガ億円 ガ3ケ億円 ガ7コ億円 キグ7億円 エ 連結当期純利益 キ3億円 ゴク億円 エキカ億円 コケ億円 ガ3ク億円 エ 連結営業利益率

※酒税抜 キ.ゴ% 3.ゴ% 3.グ% ク.キ% グ.キ% ゴ.カ%

償却前 キ.ゴ% ク.ゴ% ク.ク% グ.キ% ケ.ク%

タオダ キ.ガ倍 ガ.ケ倍 ガ.7倍 ガ.グ倍 ガ.3倍 ガ倍程度

Rナダ キ.ガ% ケ.7% グ.グ% コ.ガ%

償却前 キ.ガ% ゴ.グ% ガ.ギ% コ.カ% ガカ.ク% コ%以上

※為替 換算:キカガクエキカガケ年 バS$ジプガカグ.カカ CAド$ジプガカガ.カカ

※新経営構想 掲 キカガケ年新経営構想 中期経営計画キカガク年-キカガケ年 お 現事業ベ 計画 達成 加え 更 ⼀層 削減 創出 トァA 実現 そ 達成 ⽬指

中期経営計画

キカガク年計画修正後

キカガク年計画修正後

(20)

本資料 記載 い 業績予測 び 将来予測 現時点 ⼊⼿可能 情報 基 当社 判断 予測 あ 潜在的 不確実性 含 い

そ 要因 変化 実際 業績 記載 い 将来⾒通 ⼤ 異 結果 可能性 あ 承知お い

潤いを創造し 豊かさに貢献する

参照

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